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廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開說明

來源:計劃財務處 發(fā)布時間:2025-02-13點擊數(shù):

 

第一部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院概況

一、主要職能

二、機構(gòu)設置情況

第二部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算情況說明

一、部門收支增減變化情況說明

二、部門收入總體情況說明

三、部門支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

六、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況說明

七、機關運行經(jīng)費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分:名詞解釋

第四部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)

十、預算項目績效目標公開表(預算公開10表)

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)

第一部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院概況

一、單位主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學校,位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,隸屬廣西壯族自治區(qū)糧食和物資儲備局,屬于公益二類事業(yè)單位。

學校主要職能:圍繞開展以高職??茖W歷為主的高等教育活動和職業(yè)培訓,以糧食和物資儲備引領的新工科專業(yè)和財經(jīng)商貿(mào)匯集的新商科專業(yè)為龍頭,精準對接糧食倉儲、物資流通及現(xiàn)代商貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈,構(gòu)建“糧·商”特色的高水平專業(yè)集群體系。聚焦國家糧食安全戰(zhàn)略與區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級需求,深化產(chǎn)教融合、科教融匯,系統(tǒng)推進人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)關鍵技術(shù)攻關、行業(yè)標準研發(fā)及技術(shù)技能培訓服務;傳承糧食文化精神,拓展東盟職業(yè)教育合作,全面履行“人才培養(yǎng)、科研創(chuàng)新、社會服務、文化傳承、國際交流”五大職能,為糧食行業(yè)升級與地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展輸送“精技術(shù)、強實踐、能創(chuàng)新”的高素質(zhì)復合型技術(shù)技能人才,全力建設廣西高水平高職學校,成為全國糧食行業(yè)職業(yè)院校標桿校。

二、機構(gòu)設置情況

學?,F(xiàn)有26個內(nèi)設機構(gòu),其中:黨政管理機構(gòu)10個;紀檢監(jiān)察機構(gòu)2個;教學教輔機構(gòu)12個(二級學院9個,教輔部門3個);群團組織2個。

第二部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

學校總收入42507.75萬元,總支出42507.75萬元??偸杖胼^上年增加942.83萬元,增長2.27%,主要原因是學生人數(shù)增加,一般公共預算撥款增加??傊С鲚^上年增加942.83萬元,增長2.27%,主要原因是學生人數(shù)增加,教育支出增加。

二、單位預算收入總體情況說明

學校總收入42507.75萬元,較上年增加942.83萬元,增長2.27%。學校收入主要包括:

(一)一般公共預算撥款24054.51萬元,同比增加3279.72萬元,增長15.79%,主要是學生人數(shù)增加,生均撥款增加。

(二)政府性基金預算撥款為0,與上年一致。

(三)國有資本經(jīng)營預算撥款為0,與上年一致。

(四)財政專戶管理的收入安排的資金(事業(yè)收入)18,435.64萬元,同比減少2,354.49萬元,下降11.33%。主要原因是上年事業(yè)收入包含3,000.00萬元歷年結(jié)余在財政專戶的非稅收入。

(五)單位其他收入(橫向課題等)安排的資金17.6萬元,同比增加17.6萬元。

)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元,與上年一致。

三、單位預算支出總體情況說明

我單位總支出42,507.75萬元,較上年增加942.83萬元,增長2.27%。其中:

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類。

1.教育支出41746.22萬元,占總支出98.21%,同比增加 801.86萬元,增長1.96%。

2.社會保障和就業(yè)支出472.83萬元,占總支出1.11%,同比增加129.67萬元,增長37.79%,主要原因是按照財政要求把事業(yè)單位離退休支出115.67萬元劃歸到此類。

3.衛(wèi)生和健康支出 110.12 萬元,占總支出0.26%,同比增加4.31萬元,增長4.08%。

4.住房保障支出178.58萬元,占總支出0.42%,同比增加 7.00萬元,增長4.08%。

(二)按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。

1.基本支出預算22,508.28萬元,占總支出預算52.95%,同比增加1,823.23萬元,增長8.81%。其中:

1)人員經(jīng)費17,176.35萬元,占基本支出預算76.31%,同比增加907.92萬元, 增長5.58%。其中:工資福利支出預算 16,749.39萬元,占基本支出預算74.41%,同比增加884.58萬元, 增長5.58%。對個人和家庭的補助支出預算426.97萬元,占基本支出預算1.90%,同比增加23.34萬元, 增長5.78%。

(2)公用經(jīng)費(商品和服務支出)預算5,331.92萬元,占基本支出預算23.69%,同比增加1,021.30萬元,增長23.69%。主要原因是把上年編入項目支出的部分學校日常運行業(yè)務經(jīng)費編入了基本支出公用經(jīng)費

2.項目支出預算19,999.47萬元,占總支出預算47.05%,同比減少880.39萬元,下降4.22%,主要原因是把上年編入項目支出的部分學校日常運行業(yè)務經(jīng)費編入了基本支出。

四、政府性基金預算支出情況說明

學校2025年無政府性基金預算,與上年一致。

五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

學校2025年無國有資本經(jīng)營預算,與上年一致。

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

學校2025年無一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出,與上年一致。

七、事業(yè)單位相關運行經(jīng)費安排情況說明

學校事業(yè)單位運行經(jīng)費主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、租賃費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費等日常經(jīng)費支出,主要用于學校為保證日常運行用于購買貨物和服務的各項資金。

學校2025年事業(yè)單位運行經(jīng)費預算2,077.32萬元,較上年減少5.91萬元,下降0.28%,減少原因是嚴格落實“過緊日子”要求,厲行節(jié)約,壓縮開支。

八、政府采購預算安排情況說明

學校2025年政府采購預算總金額2,283.92萬元。其中:貨物類采購976.77萬元、工程類采購16萬元、服務類采購1,291.15萬元。具體情況如下:

2025年政府采購預算2,283.92萬元,同比增加396.20萬元,增長20.99%;主要原因是學校持續(xù)推進雙高建設,建立專業(yè)實訓基地需增加采購圖形工作站175.95萬元、臺式計算機120.68萬元。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

1.辦公用房情況:學校辦公用房面積44,482.98平方米,資產(chǎn)原值8,902.84萬元。

2.車輛情況:學校機動車編制數(shù)13個,定編小汽車實有數(shù)4輛,其中轎車(公務)3,19座客車1輛。

十、預算績效目標情況說明

(一)學校2025年單位預算所有項目支出全面實施績效目標管理,共有項目32個,預算資金19,999.47萬元。其中:一般公共預算撥款13,133.90 萬元、納入財政專戶管理的收入安排6,847.97 萬元、單位其他收入安排17.6萬元。對下轉(zhuǎn)移支付項目0個,預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表。

(二)重點項目預算績效目標說明。

項目名稱

預算數(shù)(單位:萬元)

績效目標

本??茋抑鷮W金(中央資金)

1,804.17

對符合資助政策條件的學生,完成資助資金的使用和發(fā)放,應助盡助,精準資助。鼓勵學生追求進步,減輕學生負擔、幫助其順利完成學業(yè),促進教育公平。


第三部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、運行經(jīng)費:為保障學校運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):主要用于學校按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費的支出。

十四、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項):主要用于支付學校在職職工的單位養(yǎng)老保險費用。

十五、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):主要用于支付學校在職職工單位職業(yè)年金費用。

十六、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):主要是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定,按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險。

十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,學校在職職工計繳的住房公積金。

第四部分:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表(預算公開09表)

十、預算項目績效目標公開表(預算公開10表)

十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)

以上表格詳見附件。


附件:廣西工商職業(yè)技術(shù)學院2025年單位預算公開報表

作者/一審:袁 躍

編輯/二審:夏 姚

審簽/三審:陳海燕

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